Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000570 | ₲ 1.615.000 | ₲ 1.615.000 | 24-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 154650 | 001-001-0000580 | ₲ 4.279.830 | ₲ 4.279.830 | 21-05-2010 | Ver Detalle del Pago |