Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187303 | 001-001-0007088 | ₲ 24.139.014 | ₲ 24.139.014 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago |