Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190006 | 001-001-0001014 | ₲ 126.064.369 | ₲ 126.064.369 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190006 | 001-001-0001006 | ₲ 56.528.352 | ₲ 56.528.352 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190006 | 001-001-0001005 | ₲ 186.808.715 | ₲ 186.808.715 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190006 | 001-001-0000768 | ₲ 58.072.400 | ₲ 58.072.400 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 190006 | 001-001-0000766 | ₲ 500.000.000 | ₲ 500.000.000 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago |