Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 192071 | 001-001-0000165 | ₲ 910.859.777 | ₲ 910.859.777 | 24-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 192071 | 001-001-0000156 | ₲ 360.859.778 | ₲ 360.859.778 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 192071 | 001-001-0000151 | ₲ 550.000.000 | ₲ 550.000.000 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago |