Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 203735 | 1442/311 | ₲ 99.334.126 | ₲ 99.334.126 | 25-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 203735 | 1441/311 | ₲ 475.600.300 | ₲ 475.600.300 | 25-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 203735 | 1440/311 | ₲ 3.176.281.410 | ₲ 3.176.281.410 | 25-02-2011 | Ver Detalle del Pago |