Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 203735 1442/311 ₲ 99.334.126 ₲ 99.334.126 25-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 203735 1441/311 ₲ 475.600.300 ₲ 475.600.300 25-02-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 203735 1440/311 ₲ 3.176.281.410 ₲ 3.176.281.410 25-02-2011 Ver Detalle del Pago
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