Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205019 | 001-001-0024742 | ₲ 9.206.400 | ₲ 9.206.400 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |