Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210156 | 001-001-0008707 | ₲ 840.000 | ₲ 840.000 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210156 | 001-001-0008634 | ₲ 500.000 | ₲ 500.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |