Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210184 | 001-001-0001620 | ₲ 125.575.000 | ₲ 125.575.000 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210184 | 001-001-0001612 | ₲ 77.880.000 | ₲ 77.880.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210184 | 001-001-0001590 | ₲ 33.880.000 | ₲ 33.880.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago |