Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-012-0000048 | ₲ 33.577 | ₲ 33.577 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-012-0000047 | ₲ 8.743.919 | ₲ 8.743.919 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-012-0000217 | ₲ 382.558.407 | ₲ 382.558.407 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-012-0000216 | ₲ 382.558.407 | ₲ 382.558.407 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-012-0000212 | ₲ 185.943.814 | ₲ 185.943.814 | 22-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210697 | 001-012-0000165 | ₲ 673.979.183 | ₲ 673.979.183 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |