Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 219800 001-001-0048694 ₲ 104.000.000 ₲ 104.000.000 15-11-2011 Ver Detalle del Pago
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