Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0004001 | ₲ 23.600.000 | ₲ 23.600.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0003875 | ₲ 47.100.000 | ₲ 47.100.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |