Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235611 | 001-001-0000242 | ₲ 9.975.196 | ₲ 9.975.196 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235611 | 001-001-0000201 | ₲ 3.821.947 | ₲ 3.821.947 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago |