Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-001-0000170 | ₲ 259.885.000 | ₲ 259.885.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-001-0000156 | ₲ 1.016.557.000 | ₲ 1.016.557.000 | 13-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-001-0000152 | ₲ 756.672.000 | ₲ 756.672.000 | 13-05-2013 | Ver Detalle del Pago |