Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0001202 | ₲ 4.560.000 | ₲ 4.560.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0036634 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.500.000 | 08-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0036154 | ₲ 14.095.000 | ₲ 14.095.000 | 27-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0035771 | ₲ 19.350.000 | ₲ 19.350.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243578 | 001-001-0035529 | ₲ 55.490.000 | ₲ 55.490.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |