Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 244234 001-001-0000538 ₲ 37.299.043 ₲ 37.299.043 22-03-2013 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV