Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 244982 | 001-001-0000468 | ₲ 47.000.000 | ₲ 47.000.000 | 07-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 244982 | 001-001-0000467 | ₲ 34.000.000 | ₲ 34.000.000 | 07-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 244982 | 001-001-0000466 | ₲ 24.000.000 | ₲ 24.000.000 | 07-05-2013 | Ver Detalle del Pago |