Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-003-0006536 | ₲ 101.312.000 | ₲ 101.312.000 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago |