Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 001-002-0000209 ₲ 68.400.000 ₲ 68.400.000 31-05-2013 Ver Detalle del Pago
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