Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0000253 | ₲ 63.000.000 | ₲ 63.000.000 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0002576 | ₲ 31.500.000 | ₲ 31.500.000 | 20-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0000087 | ₲ 68.000.000 | ₲ 68.000.000 | 18-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0000559 | ₲ 37.100.000 | ₲ 37.100.000 | 17-10-2013 | Ver Detalle del Pago |