Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-004-0004265 | ₲ 5.220.000 | ₲ 5.220.000 | 23-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-004-0004264 | ₲ 130.200.000 | ₲ 130.200.000 | 23-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-004-0004263 | ₲ 132.259.000 | ₲ 132.259.000 | 23-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-004-0004262 | ₲ 5.237.000 | ₲ 5.237.000 | 23-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-004-0004260 | ₲ 10.440.000 | ₲ 10.440.000 | 23-05-2013 | Ver Detalle del Pago |