Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0006913 | ₲ 1.027.800 | ₲ 1.024.137 | 03-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0001638 | ₲ 124.200 | ₲ 124.200 | 09-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0002361 | ₲ 3.857.000 | ₲ 3.857.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0002360 | ₲ 6.423.480 | ₲ 6.423.480 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0001944 | ₲ 18.363.720 | ₲ 18.363.720 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0001940 | ₲ 107.000 | ₲ 107.000 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago |