Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251897 | 019-002-0005337 | ₲ 4.315.500 | ₲ 4.315.500 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251897 | 019-002-0005335 | ₲ 4.343.508 | ₲ 4.343.508 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago |