Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256736 | 001-001-0000109 | ₲ 3.197.230 | ₲ 3.197.230 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256736 | 001-001-0000108 | ₲ 19.265.820 | ₲ 19.265.820 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256736 | 001-001-0000113 | ₲ 12.640.200 | ₲ 12.640.200 | 01-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256736 | 001-001-0000112 | ₲ 616.480 | ₲ 616.480 | 01-11-2013 | Ver Detalle del Pago |