Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 260628 | 001-001-0000099 | ₲ 7.920.000 | ₲ 7.920.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |