Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-001-0004185 | ₲ 4.035.000 | ₲ 4.035.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-001-0004186 | ₲ 3.388.000 | ₲ 3.388.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |