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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273519 001-001-0000364 ₲ 61.672.407 ₲ 61.672.407 26-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273519 001-001-0003646 ₲ 5.370.500 ₲ 5.370.500 27-11-2014 Ver Detalle del Pago
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