Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280658 | 001-001-0011193 | ₲ 1.992.000 | ₲ 1.992.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280658 | 001-001-0011192 | ₲ 472.800 | ₲ 472.800 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280658 | 001-001-0011187 | ₲ 3.549.720 | ₲ 3.549.720 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280658 | 001-001-0011174 | ₲ 8.154.000 | ₲ 8.154.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago |