Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281402 | 001-001-0000067 | ₲ 336.804.000 | ₲ 320.294.480 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago |