Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281547 | 001-001-0001487 | ₲ 760.000 | ₲ 760.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281547 | 001-001-0001486 | ₲ 14.662.500 | ₲ 14.662.500 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281547 | 001-001-0001485 | ₲ 13.707.300 | ₲ 13.707.300 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |