Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289552 | 001-001-0000567 | ₲ 23.000.000 | ₲ 21.872.581 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |