Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000489 | ₲ 544.000 | ₲ 517.333 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000487 | ₲ 556.000 | ₲ 528.746 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000486 | ₲ 556.000 | ₲ 528.746 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000485 | ₲ 393.000 | ₲ 391.571 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000484 | ₲ 786.000 | ₲ 783.142 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291260 | 001-001-0000483 | ₲ 786.000 | ₲ 783.142 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |