Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 292842 | 001-001-0018965 | ₲ 7.012.000 | ₲ 6.668.285 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 292842 | 001-001-0018078 | ₲ 20.064.000 | ₲ 19.080.499 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 292842 | 001-001-0017666 | ₲ 10.854.000 | ₲ 10.321.957 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |