Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 296070 | 001-001-0000106 | ₲ 391.565.700 | ₲ 372.371.861 | 22-03-2016 | Ver Detalle del Pago |