Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 296070 | 001-001-0002038 | ₲ 111.100.000 | ₲ 105.654.080 | 04-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 296070 | 001-001-0002036 | ₲ 189.200.000 | ₲ 179.925.760 | 06-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 296070 | 001-001-0002007 | ₲ 139.700.000 | ₲ 132.852.160 | 22-03-2016 | Ver Detalle del Pago |