Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301126 001-001-0000464 ₲ 343.800.000 ₲ 326.947.549 18-12-2017 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV