Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301866 | 001-002-0002203 | ₲ 14.960.000 | ₲ 14.226.688 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301866 | 001-002-0001910 | ₲ 7.880.000 | ₲ 7.493.737 | 23-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301866 | 001-002-0001909 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.994.124 | 23-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301866 | 001-002-0001883 | ₲ 22.000.000 | ₲ 20.877.600 | 23-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301866 | 001-002-0001882 | ₲ 16.900.000 | ₲ 16.071.593 | 23-02-2018 | Ver Detalle del Pago |