Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 301937 | 001-001-0019168 | ₲ 5.200.000 | ₲ 4.945.106 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |