Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 323020 001-001-0000486 ₲ 4.605.900 ₲ 4.380.127 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
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