Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323068 | 001-001-0000179 | ₲ 473.980.000 | ₲ 450.746.363 | 13-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323068 | 001-001-0000186 | ₲ 73.270.750 | ₲ 69.679.152 | 20-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323068 | 001-001-0000176 | ₲ 37.207.000 | ₲ 35.383.181 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |