Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327871 | 001-004-0000268 | ₲ 9.999.940 | ₲ 9.509.761 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |