Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328362 001-001-0026591 ₲ 14.691.202 ₲ 13.971.065 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328362 001-001-0026600 ₲ 2.632.700 ₲ 2.503.650 13-09-2017 Ver Detalle del Pago
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