Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 002-001-0009974 | ₲ 16.308.000 | ₲ 15.703.517 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 002-001-0009973 | ₲ 16.308.000 | ₲ 15.703.517 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago |