Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331902 | 001-001-0000250 | ₲ 450.000.000 | ₲ 427.941.819 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331902 | 001-001-0000249 | ₲ 650.000.000 | ₲ 618.138.181 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago |