Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343822 | 001-003-0006869 | ₲ 107.385.600 | ₲ 103.405.174 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago |