Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 347757 | 001-001-0000352 | ₲ 249.924.800 | ₲ 235.410.985 | 22-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 347757 | 001-001-0000284 | ₲ 38.275.909 | ₲ 36.053.123 | 15-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 347757 | 001-001-0000283 | ₲ 451.724.091 | ₲ 425.491.241 | 15-01-2019 | Ver Detalle del Pago |