Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-001-0000655 | ₲ 416.421.819 | ₲ 308.267.762 | 07-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-001-0000651 | ₲ 1.598.094.166 | ₲ 1.505.288.480 | 07-03-2019 | Ver Detalle del Pago |