Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0001804 ₲ 4.128.340 ₲ 3.888.596 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0001753 ₲ 5.066.734 ₲ 4.772.494 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0001606 ₲ 5.066.734 ₲ 4.772.494 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0001602 ₲ 4.128.340 ₲ 3.888.597 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV