Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368163 | 001-002-0000295 | ₲ 122.100.000 | ₲ 115.009.320 | 09-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368163 | 001-002-0000296 | ₲ 122.100.000 | ₲ 115.009.320 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368163 | 001-002-0000297 | ₲ 123.420.000 | ₲ 116.252.664 | 03-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368163 | 001-002-0000294 | ₲ 122.100.000 | ₲ 115.009.320 | 03-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368163 | 001-002-0000261 | ₲ 170.280.000 | ₲ 160.391.376 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago |