Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-003-0001447 | ₲ 9.100.000 | ₲ 8.812.548 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-003-0001269 | ₲ 6.910.000 | ₲ 6.692.391 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-003-0001259 | ₲ 11.100.000 | ₲ 10.741.840 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-003-0001098 | ₲ 6.910.000 | ₲ 6.546.274 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370125 | 001-003-0001004 | ₲ 11.780.000 | ₲ 11.156.039 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |