Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 371413 | 001-001-0001490 | ₲ 6.896.900 | ₲ 6.496.379 | 27-01-2020 | Ver Detalle del Pago |